上海市科學技術協(xié)會主要職能 |
上海市科學技術協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領導下的人民團體,是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶。上海市科協(xié)的主要工作任務是:1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發(fā)展,促進學科間的聯(lián)系和滲透,促進自然科學、技術科學和社會科學的結合,推動自主創(chuàng)新。2.組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。3.依照《中華人民共和國科學技術普及法》,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科學技術教育活動,提高公民科學素質。4.反映科學技術工作者的建議、意見和訴求,維護科學技術工作者的合法權益。促進學術道德建設和學風建設,創(chuàng)造健康的學術氛圍。5.組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和有關事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。6.表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者,舉薦人才。7.開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;積極承擔項目評估、成果鑒定,參與技術標準制定、專業(yè)技術資格評審和認證等任務。8.開展民間國際科學技術交流活動,促進國際科學技術合作,發(fā)展同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。9.開展繼續(xù)教育和培訓工作。10.興辦符合上海市科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。11.對授權管理的市級學會、科技類民辦非企業(yè)單位等履行業(yè)務主管單位的管理、監(jiān)督職責。 |
2016年部門預算編制說明 |
上海市科學技術協(xié)會部門預算是包括上海市科學技術協(xié)會本部以及下屬7家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位7家。2016年,上海市科學技術協(xié)會部門預算支出總額為12,074萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算10,119萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出4,463萬元;項目支出5,656萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下: |
1.“一般公共服務支出”科目1,777萬元,主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉,支持各單位履行職能等。 |
2.“科學技術支出”科目7,703萬元,主要用于學術活動交流,國內外合作交流,科學技術普及等活動專項支出。 |
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目215萬元,主要用于離退休補貼,養(yǎng)老保險等支出內容。 |
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目260萬元,主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療保險補貼等支出內容。 |
5.“住房保障支出”科目163萬元,主要用于機關事業(yè)單位在職人員公積金支出。 |
2016年部門財務收支預算總表 | |||
編制部門:上海市科學技術協(xié)會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 101,190,000 | 一、一般公共服務支出 | 17,774,500 |
1.一般公共預算資金 | 101,190,000 | 二、科學技術支出 | 94,943,002 |
2.政府性基金 | 三、社會保障和就業(yè)支出 | 2,460,604 | |
二、事業(yè)收入 | 19,554,162 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,415,476 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、住房保障支出 | 2,150,580 | |
四、其他收入 | |||
收入總計 | 120,744,162 | 支出總計 | 120,744,162 |
2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
編制部門:上海市科學技術協(xié)會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 | 101,190,000 | 一、一般公共服務支出 | 17,774,500 | 17,774,500 | |
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術支出 | 77,029,856 | 77,029,856 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | |||||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 2,153,088 | 2,153,088 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,600,556 | 2,600,556 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 101,190,000 | 支出總計 | 101,190,000 | 101,190,000 |
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
編制單位:上海市科學技術協(xié)會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 17,774,500 | 16,724,500 | 1,050,000 | ||
201 | 29 | 群眾團體事務 | 17,774,500 | 16,724,500 | 1,050,000 | |
201 | 29 | 01 | 行政運行 | 17,774,500 | 16,724,500 | 1,050,000 |
206 | 科學技術支出 | 77,029,856 | 21,886,248 | 55,143,608 | ||
206 | 01 | 科學技術管理事務 | 1,229,364 | 1,229,364 | ||
206 | 01 | 01 | 行政運行 | 1,229,364 | 1,229,364 | |
206 | 07 | 科學技術普及 | 75,800,492 | 21,886,248 | 53,914,244 | |
206 | 07 | 01 | 機構運行 | 21,886,248 | 21,886,248 | |
206 | 07 | 02 | 科普活動 | 13,400,000 | 13,400,000 | |
206 | 07 | 04 | 學術交流活動 | 8,200,000 | 8,200,000 | |
206 | 07 | 99 | 其他科學技術普及支出 | 32,314,244 | 32,314,244 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,153,088 | 1,818,348 | 334,740 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,153,088 | 1,818,348 | 334,740 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,365,960 | 1,365,960 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 713,928 | 452,388 | 261,540 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 73,200 | 73,200 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,600,556 | 2,564,556 | 36,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,564,556 | 2,564,556 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,102,560 | 1,102,560 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,461,996 | 1,461,996 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,632,000 | 1,632,000 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
合計 | 101,190,000 | 44,625,652 | 56,564,348 |
2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
編制單位:上海市科學技術協(xié)會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 31,085,304 | 31,085,304 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,525,912 | 6,525,912 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 16,385,680 | 16,385,680 | |
301 | 03 | 獎金 | 198,848 | 198,848 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 7,926,864 | 7,926,864 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
302 | 商品和服務支出 | 9,849,100 | 9,849,100 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 387,000 | 387,000 | |
302 | 02 | 印刷費 | 36,600 | 36,600 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 6,954 | 6,954 | |
302 | 05 | 水費 | 76,000 | 76,000 | |
302 | 06 | 電費 | 637,401 | 637,401 | |
302 | 07 | 郵電費 | 410,000 | 410,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 196,000 | 196,000 | |
302 | 11 | 差旅費 | 394,100 | 394,100 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 525,000 | 525,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 733,361 | 733,361 | |
302 | 14 | 租賃費 | 2,694,052 | 2,694,052 | |
302 | 15 | 會議費 | 113,120 | 113,120 | |
302 | 16 | 培訓費 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 17 | 公務接待費 | 74,700 | 74,700 | |
302 | 26 | 勞務費 | 336,000 | 336,000 | |
302 | 27 | 委托業(yè)務費 | 95,000 | 95,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 302,177 | 302,177 | |
302 | 29 | 福利費 | 497,700 | 497,700 | |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 329,000 | 329,000 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,397,000 | 1,397,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 572,935 | 572,935 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 3,450,348 | 3,450,348 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,814,808 | 1,814,808 | |
303 | 02 | 退休費 | 3,540 | 3,540 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
310 | 其他資本性支出 | 240,900 | 240,900 | ||
310 | 02 | 辦公設備購置 | 240,900 | 240,900 | |
合計 | 44,625,652 | 34,535,652 | 10,090,000 |
2016年上海市科學技術協(xié)會“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
98.87 | 52.5 | 7.47 | 38.9 | 38.9 |
2016年上海市科學技術協(xié)會“三公”經(jīng)費預算說明
上海市科學技術協(xié)會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為98.87萬元,包括上海市科學技術協(xié)會以及下屬7家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少13.13萬元。其中:
因公出國(境)費預算52.5萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6.8萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費)。
公務接待費預算7.47萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.03萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費)。
公務用車購置及運行費預算38.9萬元,主要安排編制內公務車輛用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算減少6.3萬元,主要是貫徹落實公務用車制度改革精神,未安排公務用車購置費預算,同時減少公務用車運行費。
分享: